根據(jù)集團公司風險控制工作安排,按照集團公司《風險控制管理辦法(試行)》(承國控司發(fā)〔2022〕85號)的相關(guān)規(guī)定,于2023年3月、6月、9月,法律事務部(風險控制部)對集團公司運行中存在的風險點進行了重新梳理、分析,對影響因素、可能后果、風險等級、現(xiàn)有措施等方面進行了細化,對出現(xiàn)的新情況、新變化進行了更新。此外,為優(yōu)化內(nèi)控體系,強化集團管控,完善管理制度,由集團公司風險控制部牽頭,各部室(子公司)按照根據(jù)現(xiàn)行公司制度,共同編寫了《內(nèi)控管理手冊》,于2023年一季度正式印發(fā)執(zhí)行。
發(fā)布《內(nèi)控管理手冊》優(yōu)化集團公司內(nèi)控體系
- 發(fā)布時間:2023-10-07