?為及時(shí)向債券投資者披露財(cái)務(wù)報(bào)告,確保集團(tuán)正常開展融資業(yè)務(wù),國控集團(tuán)組織開展了2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作。因疫情原因,大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(湖北分所)推遲至2022年3月中旬進(jìn)場(chǎng)審計(jì),集團(tuán)提前制定詳盡的工作計(jì)劃,將審計(jì)責(zé)任層層分解、落實(shí)到人。審計(jì)工作開展期間,采用線上與線下緊密結(jié)合的方式與各子公司、參股公司及相關(guān)單位密切聯(lián)絡(luò),收集并整理各子公司往來賬款詢證函及各項(xiàng)審計(jì)底稿所需資料,配合事務(wù)所對(duì)市轄區(qū)內(nèi)的70余家銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行銀行詢證函現(xiàn)場(chǎng)函證。在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門大力支持下,審計(jì)報(bào)告于2022年4月28日出具,順利完成2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作。
集團(tuán)順利完成2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作
- 發(fā)布時(shí)間:2022-04-29